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电话费管理标准化自查报告范文参考

作者:   时间:2022-10-07 11:50:12   浏览次数:

电话费管理标准化自查报告范文参考

  自查报告撰写过程中,要把握客观性、陈述性叙述。小编为大家准备了电话费管理标准化自查报告范文参考,欢迎阅读!

  电话费管理标准化自查报告范文参考一

  一、一如既往贯彻“农村中小学一费制”的规定,认真落实“中小学校及其教职人员一律不准推销、代办学生保险”的规定。

  二、严格按照省定用书目录和经省批准的用书为学生配备学习用书的种类和数量,不超量购书,对未列入省定教学用书目录的图书和音像一律不征订、不代行销售。

  三、按照校务公开的规定严格执行收费公示制,采用公示栏(墙)等方式,在校园显眼位置向社会公布收费项目、收费标准、收费依据(批准机关和文号)、收费范围及投诉电话等相关内容。

  四、依照上级部门要求,学校认真执行小学生均公用经费的使用标准。

  五、我校多年来未向任何转入我校的学生收取借读费。

  六、加强制度建设和学校财务管理,从源头上杜绝乱收费行为。把完善收费制度同完善学校财务管理制度协调统一起来。把杂费收入和财政拨入经费进入专户统一管理。

  七、学校严格执行财务制度,财务管理规范,能按区教育局结算中心的要求办,财务结报规范。

  八、无征订辅助读物、学具和音像制品等,从不代任何部门收费。

  九、实行治理乱收费工作责任制和责任追究制。实行收费项目公开、标准公开、程序公开。

  十、无乱收费现象。由于我校领导高度重视收费工作,有组织,有制度,规范操作,措施得力,收费工作秩序正常,无乱收费现象。以上工作成果,我校要在新的一年将切实加以巩固,防止松懈和麻痹大意。我校将认真落实上级有关精神,加强学习和宣传,加强领导,认真检查,严格落实责任制,及时向上级报告工作中存在的困难,既要保证办学效益进一步提高,又要确实巩固治理乱收费的工作成果。

  电话费管理标准化自查报告范文参考二

  根据《财政局人力资源和社会保障局关于转发<;财政局人力资源和社会保障局关于规范电话费管理的通知>;的通知》要求,全办认真自查了电话费管理情况。现将自查情况报告如下:

  一、高度重视,认真落实

  全办高度重视办公电话费管理清查工作,由分管财务的副主任及财务人员对电话费支付情况进行了认真核查。经自查,我单位不存在以现金方式将电话费发放给干部职工的情况。

  二、加大宣传,提高认识

  为强化自律自省,4月13日,全办及时将委组织部、财政局、人力资源和社会保障局《关于进一步规范取暖费、御寒费、年终一次性奖金使用范围和发放标准的通知》和财政局、人力资源和社会保障局《关于规范电话费管理的通知》组织进行了专项学习,确保干部职工在思想上充分认识违规发放资金的危害,增强纪律意识,克服侥幸心理。

  三、健全制度,加强管理

  一是强化预算约束,厉行勤俭节约。按照财政下达的支出预算,合理安排资金,反对浪费,重大支出必须经过集体研究,不断提高财政资金的使用绩效。二是强化原始凭证审核。严格把好票据审核关,严禁使用非法票据,对未加盖公章的发票一律不予报销。三是严格执行《中共省委办公厅省人民政府办公厅关于禁止乱发钱物的通知》,杜绝一切乱发钱物的事件发生。

  电话费管理标准化自查报告范文参考三

  为贯彻总行计划财务部《关于开展全行财务规范性检查的通知》()精神,进一步规范部门财务管理,不断提升规范化水平,部门对部门费用的管理情况进行全面自查。现将本次自查活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及整改措施等报告如下:

  一、自查活动的组织

  部门领导高度重视,亲自组织督导自查工作,为将本次工作做实,不走过场,部门指定专人对照《财务规范性检查提纲》中的要求,对部门财务管理工作开展逐项深入自查,同时注意以查促改,查找工作中的薄弱环节,采取针对性措施,切实提高门财务管理水平。

  二、自查活动的开展

  (一)管理制度执行情况

  个人金融部费用管理始终严格遵守国家、总行的相关规定、细则和操作流程。此外,个人金融部不断建立健全部门费用管理制度,对部门内各机构费用使用额度及费用报销流程进行了明确的规定。

  (二)费用预算执行情况

  个人金融部严格执行总行计财部下发的费用预算,于年初对部门内各机构费用额度进行统筹安排。部门指定专人对各机构费用支出进度进行监测,及时登记部门费用台账,定期编制费用使用情况通报,报部门领导审阅。坚持做到费用管理事前计划,事中控制,事后分析。

  (三)费用管理具体事项

  1、我部费用支出按预算用途使用,支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。

  2、我部费用使用以支持业务开展为前提,严格专项资金管理,对总行统一划拨专项费用做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。

  3、我部费用全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”等违规行为。

  4、我部费用使用严格遵守财务授权制度,超授权事项均按规定履行报批程序。

  三、自查发现问题及整改措施

  1、部分机构票据粘贴未严格按照财务部规定执行,需计财部及部门费用专管员指导后重新粘贴。

  整改措施:个人金融部将加大对部门内各机构加强政策宣导,定期组织相关培训,坚持实行规范化管理。

  2、部分机构报销不及时,票据积压,导致季度末、年末集中报销的情况。

  整改措施:个人金融部将加强部门费用额度监管,对费用支用进度与计划进度差别较大的机构及时通报提醒,确保资源合理配置,强化费用预算管理。

  通过此次自查活动的开展,规范了部门的财务运作水平,提升了费用专管人员的业务水平和整体素质,部门将以此为契机形成促进部门财务管理工作规范开展的长效机制。

 

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